Форма КНД 1152023 2023 — скачать бланк в excel

Сегодня российские граждане, имеющие право получать субсидии за счет уплаты имущественных налогов, могут оформить соответствующее заявление.

Заносить информацию в форму по КНД 1150063, пример заполнения которой можно посмотреть в этой статье, необходимо без единой ошибки.

Это следует сделать, например, при получении статуса инвалидности, дающего право на льготы, или в случае владения несколькими объектами налогообложения.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

Форма по КНД состоит из нескольких листов, каждый из которых посвящен конкретному объекту имущества, находящегося у физического лица в собственности, и облагаемого налоговыми сборами. При передаче заявления в ИФНС заполнение всех страниц формы не требуется. Налогоплательщику следует внести данные только в нужные ему листы.

  • Подача бланка, который подтверждает право на получение льгот по налогам, является правом, а не обязанностью физлица.
  • Гражданин не обязан предоставлять в налоговую службу документы-основания, поскольку при необходимости инспекторы ИНФС самостоятельно запросят информацию о них в соответствующих органах, а затем проинформируют налогоплательщика о принятом решении.
  • Обратиться с формой по КНД физическое лицо может через личный кабинет ИФНС или лично.

Скачать бланк формы по КНД 1150063

Скачать бланк КНД 1150063 в формате Pdf

Общий порядок заполнения формы по КНД 1150063

В настоящее время существуют определенные особенности составления заявления, на основании которого граждане получают право на оформление льготы на имущественный, транспортный и земельный налоги.

Порядок заполнения формы по КНД 1150063 регламентирован действующим налоговым законодательством. Однако чтобы научиться правильно заполнять бланк, стоит ознакомиться с его готовым примером.

Пример заполнения формы для получения льгот

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

На первой странице указываются данные налогового органа (код), ИНН и ФИО налогоплательщика, его дата и место рождения, паспортные и контактные данные, а также способ информирования о результатах рассмотрения, дата и подпись. В левом нижнем углу бланка прописываются сведения доверенного лица, если за налогоплательщика подает документ его представитель.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

На второй странице формы заполняются сокращенные ФИО человека, от лица которого подается заявление. В графе налоговой льготы выбирается код. Ниже подробно прописываются данные марки и государственного номера транспортного средства, а также срок предоставления льготы.

Далее указывается основание на получение права на субсидию. В примере выше этим документом служит справка об инвалидности. Но в вашем случае может быть задействован другой документ.

В следующей графе вносится информация об органе, выдавшем документ, его дате получения и периода действия, а также прописываются серия и номер.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

На третьей странице заявления снова вносятся сокращенные ФИО налогоплательщика. В следующей графе указывается кадастровый номер земельного участка, срок действия льготы, а также данные документа, на основании которого она выдается. Информация заполняется аналогично сведениям со второго листа.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

На четвертой странице прописываются сокращенные ФИО лица, получаемого льготу на Налог на имущество. Чуть ниже выбирается вид и указывается номер объекта недвижимости. В обязательном порядке проставляется срок предоставления льготы, и вносятся данные документа, на основании которых налогоплательщик ее получает.

Кем должна заполняться форма по КНД?

Бланк на предоставление льгот на налоги в обязательном порядке, согласно налоговому законодательству, должны заполняться лицом, лично владеющим имуществом. Данные в форму заявления также могут быть внесены и его представителем, при наличии доверенности. Однако в этом случае доверенному лицу придется заполнять заявление от своего имени.

Состав формы по КНД

В состав заявления для получения налоговых льгот входят:

  1. титульный лист;
  2. памятка о льготе на налог;
  3. бланк о предоставлении льготы.

Каждая страница формы должна быть пронумерована с двух сторон в верхней части на специальном поле.

Правила оформления формы по КНД

Заявление на получение льготы на налог заполняется от руки или на компьютере. Если данные прописываются ручным способом, то в документ они должны быть внесены гелиевой ручкой черного цвета.

Бланк составляется в 1 экземпляре без помарок. Категорически запрещается использовать корректоры и другие средства для исправления ошибок. При внесении неправильной информации, заявление должно быть переписано заново.

Для каждого вида данных в бланке есть специальные поля с ячейками, в которые и должны быть вписаны соответствующие цифры, буквы и символы.

Заполнение титульного листа

В титульный лист вносится информация во все поля, за исключением тех, что отмечены фразой «Заполняется налоговым работником». Данные прописываются налогоплательщиком лично или его доверенным лицом.

В графе ИНН указывается код, присвоенный налоговым органом гражданину, который зарегистрирован в качестве ИП. Если человек является обычным физическим лицом, то в строке ИНН он должен указывать номер личного документа.

В пункте №1 прописывается код ИФНС, который выбран налогоплательщиком при заполнении формы. Налоговая служба присваивается в зависимости от регистрации или местоположения имущества.

В пункте №2 указываются личные данные налогоплательщика без сокращений, его сведения из паспорта и информация об органе, выдавшем документ.

Далее, в титульном листе заполняется контактная информация. При указании номера телефона нельзя вставлять пробелы, а во все оставшиеся ячейки должны быть внесены ровные прочерки.

В пункте №3 в графе с фразой «Заявление составлено на…» следует указать количество заполненных страниц документа. В следующей строке необходимо прописать общее число страниц, подлежащих копированию. Эти листы доказывают право физлица получать льготы на налоги, положенные ему на законных основаниях.

В пункте №4 уточняется достоверность всей заполненной выше информации. Для этого лицу, заполняющему документ, необходимо поставить текущую дату и подпись. Ниже в графе с реквизитами, следует прописать данные из паспорта, если заявление составляется представителем плательщика.

  1. Подпись и дата на титульном листе не ставится, если документ заполняется в электронной форме и отправляется через личный кабинет налогоплательщика.
  2. Листы с данными о льготах на налог в обязательном порядке заполняются согласно информации об объекте владения и виду налога, который предполагает льготные условия налогообложения.
  3. Если вы, как налогоплательщик, имеете право на получение нескольких видов льгот, то на каждую собственность должен быть составлен отдельный бланк.

В верхней части заявления вносятся фамилия и инициалы плательщика, а также его ИНН. В следующем пункте указывается информация об имуществе с помощью кодового шифра и полного наименования. Затем прописывается срок действия льготы и данные документа, являющегося основанием для ее получения. В конце страницы ставится дата и подпись.

Сроки сдачи формы по КНД

Сдавать заявление по КНД 1150063 должны физические лица и ИП, имеющие по закону право на получение налоговых льгот. Форма и сроки ее сдачи утверждены Правительством РФ и регламентированы действующим налоговым законодательством.

Согласно приказам ИФНС РФ, сроки составления и передачи заявления на получение льгот не ограничены. В связи с этим, налоговые органы не имеют права отказать в его принятии.

Сроки же предоставления льгот, напротив, ограничены. Получив ваши документы, инспекторы ИФНС обязаны рассмотреть их и утвердить в течение суток.

Ответственность за не предоставление документов

Налогоплательщик нуждается в оформлении налоговых льгот лично, поэтому заполнение и сдача формы по КНД 1150063 является его прямым интересом. Законодательство не предусматривает наложение штрафных санкций за позднюю передачу бумаг в ИФНС, в связи с чем, документы могут быть поданы в любое время.

Таким образом, обратиться с заполненным бланком на получение налоговой льготы на транспорт, землю или Недвижимость физическое лицо и индивидуальный предприниматель вправе в ИФНС или через личный кабинет налогоплательщика. Получить данные о льготах он может на сайте налоговой службы России или через сервис, содержащий справочные сведения о ставках и льготах по налогам на имущество.

☎️ Остались вопросы после прочтения статьи? Получите бесплатную консультацию квалифицированного юриста.

Звоните прямо сейчас! +7 800 302-76-57

Бланк и образец заполнения формы по КНД 1150063 — Evle

Граждане, которые имеют право получение льгот благодаря налогам на имущество, нужно оформить заявление.

Обязательно необходимо заполнить этот бланк при получении степени по инвалидности, которые дают право на льготные условия, или при наличии двух и более объектов, предполагающих налогообложение.

Льготы предполагаются по одному объекту. Если у ИП в имуществе находится грузовой автомобиль, то для оплаты «Платона» потребуется заполнение этого документа.

Общие положения

Существует определенный порядок оформления заявления, предоставляющего льготные условия по транспортным, земельным налогам, а также по налогу на наличие имущества физическими лицами.

В налоговом кодексе Российской Федерации описан порядок заполнения формы для получения налоговой льготы на имущество. Надежнее ознакомиться с примером.

Скачать Бланк  КНД 1150063

Скачать PDF (*.pdf)  Скачать DOCX (*.docx)  Скачать EXCEL* (*.xls)

* — Увы, в формате excel (xls) бланк не может быть предоставлен
** — Все документы проверены антивирусом Avast на наличие вирусов

Кем заполняется?

Заявление для предоставления налоговых льгот по имуществу должно быть заполнено человеком, который владеет имуществом. Бланк заявления может заполнить представитель, тогда заполнять необходимо от своего имени.

Читайте также:  Анонимное пополнение электронных кошельков запретили

Состав формы по КНД

  • Титульный лист;
  • Страница с памяткой о налоговой льготе;
  • Заявление о предоставлении налоговой льготы, состоящее из шести частей.

Каждую страницу нужно пронумеровать.

Начать необходимо с первого листа – в верхней части страницы есть поля, в которых три свободных клетки. Оно называется «Стр.». На первой странице впишите «0 0 1».

На обратной стороне впишите «0 0 2», так заполните номера на всех страницах.

Как оформить?

Бланк о налоговой льготе заполните от руки, черной гелиевой ручкой. Можно воспользоваться программным обеспечением, которое предусматривает распечатку файлов. Применяют двустороннюю печать через эксель.

Заявление о налоге заполняется только в единичном экземпляре. Запрещено исправлять ошибки с использованием штрих-корректора или аналогичных средств.

Для каждого показателя есть единственное поле, которое состоит из ограниченных ячеек для заполнения. В них вписывают числа и символы, в зависимости от поля.

Каждую страницу нужно пронумеровать. Начать необходимо с первого листа – в верхней части страницы есть поля, в которых три свободных клетки. Оно называется «Стр.». на первой странице впишите «0 0 1». На обратной стороне впишите «0 0 2», так заполните номера на всех страницах.

Рукописный способ

  • Чтобы заполнить поля для текста, чисел, кодов, начните с самой левой ячейки в правую сторону;
  • Поля с текстом заполняйте так, чтобы в одной ячейке находился один символ, не заходя за контур клетки. Буквы должны быть заглавными, печатным почерком;
  • В ячейках, в которые нечего вписать, ставьте прочерк. Так же в пустых ячейках, которые остались после заполнения.

Прочерк – это непрерывная линия, которая проводится посередине ячейки от левого до правого края.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel
Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel
Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel
Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

С помощью программного обеспечения

Заполняя заявление на компьютере, в форме заявления можно не вставлять прочерки в незаполненные ячейки. Скачать его можно на сайтах по помощи с преодолением жизненных трудностей. Также скачать файл можно на официальном сайте налоговой. Сначала рекомендуется ознакомиться с образцом.

Файл сохранен в формате Excel, доступен для распознавания в Word. Не допускайте скачиваний из сомнительных источников. Нельзя менять положение, количество ячеек, размеры граф. Заполнение допускается в программе excel или word шрифтом Courier New 16, 17 или 18 размером.

Сохраните в стандартном формате.

Титульный лист

Все поля, кроме тех, у которых отмечено «Заполняется работником налогового органа», должны быть заполнены человеком, который платит налоги.

В строке ИНН 1 укажите цифровой код, который присвоен ФНС России для каждого гражданина. Если человек не зарегистрировал индивидуальное предпринимательство, то он может не указывать свой ИНН, если далее он укажет свои паспортные данные в пункте 2.

В пункте 1 укажите код налогового органа, который выбран плательщиком, заполняющим бланк. Орган выбирается в зависимости от места жительства или от месторасположения недвижимости и транспорта в случае переезда.

Во втором нужно указать личную информацию, а именно: фамилию, имя и отчество полностью, сокращать запрещено. Также дату рождения, родной город плательщика, который указан в паспорте.

Необходимо записать паспортные данные, указав кодом вида документа «1». Впишите серию и номер паспорта, дату выдачи паспорта и орган, который его выдал.

Вся информация внимательно списывается из паспорта, налоговики проверяют каждый документ о налоговых льготах.

Если заполняющий указал идентификационный номер, то можно заполнить только ФИО.

Далее нужно указать мобильный номер плательщика, не пропуская код страны. В мобильные номера нельзя вставлять пробелы или прочерки, только в оставшихся пустых ячейках. Не пропускайте ячейки, удобнее всего использовать эксель.

В третьем пункте есть строка «Заявление составлено на -». В пустой левой ячейке укажите число страниц, которые заполнены. В следующем поле при необходимости нужно написать число листов для копирования. Они подтверждают возможность физического лица получать налоговые льготы, которые ему положены по закону.

Следующий пункт уточняет достоверность информации. Если Вы являетесь налогоплательщиком, то впишите код «1». Если Вы – представитель плательщика, впишите «2», и напишите свои ФИО в трех строчках.

Чтобы доказать достоверность, представитель должен поставить дату и свою подпись. Ниже, на строке «Наименование и реквизиты» он должен указать вид и реквизиты своего паспорта, удостоверяющего личность.

При заполнении от руки проставьте дату заполнения и Вашу подпись в соответствующих полях. В электронном виде, заполняя заявление в личном кабинете, писать дату и ставить подпись нет необходимости.

Лист с заявлением о льготе

  • Страницы, на которых находится информация о налоговых льготах, должны быть заполнены согласно объекту собственности и типу налога, предполагающему льготные условия налогообложения.
  • Если налогоплательщик имеет возможность получения льгот по налогам на два и больше объекта собственности, то бланк должен быть заполнен по каждой собственности по отдельности.
  • Вверху заявления запишите ИНН и фамилию.

В пункте 4 сначала указывают вид транспорта с помощью кода. Каждому виду транспорта соответствует код, они записаны в заявлении по налоговым льготам. Пример: если в собственности легковой автомобиль – ставится номер «0 1».

Вписывается марка и модель автомобиля, а ниже указываются государственный регистрационный номера этой машины, на которую накладывается налоговые льготы.

В четвертой строке необходимо заявить о длительности действия налоговой льготы. Если она ограничена, то укажите два даты – начальную и конечную.

Пятое поле необходимо для информации о документе, который подтверждает право плательщика получать льготу для этого объекта.

Полное заполнение сведений пункта 4.5:

  • Первая строка — указывается полное название справки, пенсионного удостоверения, или иного документа, предполагающего льготу на налоги;
  • Вторая строка – название организации, которая выдала документ;
  • Третья строка – дата получения документа;
  • Четвертая строка – периоды действия налоговой льготы: бессрочная или на ограниченный срок с указанием начальной и конечной даты;
  • Пятая строка – для номера документа.

В пятом пункте находится информация о земельных участках. В первом поле требуется записать кадастровый номер участка земли, который заявляется на получение льготных условий по налогам.

Остальные поля должны быть заполнены аналогично с полями в предыдущем пункте: нужно название документа, организации, дату его оформления, длительность действия и номер, подтверждающий факт подачи заявления.

В шестом пункте содержится информация о предоставлении льгот по налогам для имущества физлица:

Первая строка нужна для указания вида недвижимости с использованием соответствующего кода. Если в собственности находится жилой дом, укажите код «1». Для каждого типа собственности, предполагающим налоговые сборы, есть свой код, который указан на бланке.

Во второй строке заполняется номер объекта недвижимости, который предполагает налоговую льготу. Запишите соответствующий код, они записаны правее. Выберете один образец и впишите.

Остальные поля шестого пункта необходимы для указания самого документа, предполагающего льготные условия по налогам. Заполнение их выполняется аналогично указанным выше порядкам. Налоговые льготы предусмотрены для всех видов собственности.

Кто и в какие сроки должен сдавать документы?

Сдать документы по КНД 1150063 должны плательщики налогов — физлица, которые имеют возможность получать льготы по налогам. Они установлены правительством, и задокументированы законами.

Приказами ФНС РФ ММВ-7-21/897 сроки заполнения заявления не ограничены, налоговики не имеют права не принимать его. Сроки предоставления льгот минимальны, инспекция и другие службы обязаны рассмотреть Ваши документы.

Утверждены они будут как можно скорее, уведомление придет в течение суток.

Штрафы за задержку документов

Человек, который платит налоги, лично нуждается в льготе, поэтому в его интересах заполнить и сдать бумаги. Закон не предусматривает штрафов или санкций от инспекции из-за поздней сдачи бланка для налоговой льготы по транспортному или другому налогу.

Как заполнить новую форму КНД1112021 по уменьшению суммы патента?

В начале 2021 года у ИП наконец-то появилась возможность уменьшить сумму патента на величину уплаченных страховых взносов. Я уже писал про это в прошлой статье.

Депутаты очень долго тянули с принятием решения, поэтому налоговая инспекция выпустила форму КНД1112021 в авральном режиме, забыв учесть некоторые моменты.

Прошло полгода, и ФНС разработала новую форму КНД1112021, но и тут не обошлось без ошибок. В данной статье я покажу вам, как правильно заполнить данную форму.

Заполнять форму удобнее в программе Налогоплательщик ЮЛ с сайта налоговой, но можно сделать это и вручную, скачав образец в формате PDF по ссылке. Новая форма КНД1112021 состоит из трех листов. С титульным листом все просто: вводим свой ИНН, код вашей налоговой инспекции, ФИО и отчетный период (год вводится в конце автоматически).

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

Внизу указываем, кто подает форму — налогоплательщик или представитель ИП, ФИО, телефон, дату и подпись. Также напишите количество листов — 3, лишним не будет.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

На листе А, строка 010 указываем номер вашего патента — он указан в бумажном уведомлении, которая прислала вам налоговая, или же его можно посмотреть в вашем личном кабинете налогоплательщика.

Читайте также:  Право на социальную пенсию в россии: кому положена и как назначается в 2023 году

Строка 020 — 025: вводим даты действия патента. Строка 030 — указываем, есть ли у вас работники или нет.

Напоминаю, за себя как ИП вы можете уменьшить патент на 100% суммы страховых взносов, но если есть работники — только на 50%, ЗАТО во втором случае сюда же плюсуем выплаты за сотрудников.

Строка 040 — общая сумма патента, которая указана в вашем уведомлении из налоговой, причем неважно, какой раз вы подаете заявление на уменьшение данного патента — общая сумма не меняется.

Строка 050 — величина уже уплаченных вами страховых взносов, на сумму которых вы хотите уменьшить патент (обычно равна сумме патента или меньше, если не хватает взносов). Строка 060 — указываете 0, если подаете заявление в первый раз.

Если уже подавали, пишите здесь сумму, на которую уменьшали ваш патент.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

Лист Б, строка 110 — сумма всех страховых взносов, которые вы уже уплатили с начала года. Предположим, в марте вы оплатили 10560 рублей, а сейчас доплатили еще 30000 рублей, общая сумма — 40560. Строка 120 — сумма страховых взносов, на которую происходит уменьшение патента в данном уведомлении (расчет автоматически).

Строка 130 самая интересная, именно здесь допущена опечатка — 050 необходимо читать как 060. Мы решили, что подаем заявление в первый раз, поэтому указываем .

Если вы уже подавали формы по уменьшению патента, указываем здесь суммы от всех ваших уведомлений с начала года. Строка 140 — остаток страховых взносов после уменьшения патента, просто вычитаем из строки 110 строки 120 и 130: 40560-30000-0=10560 рублей.

Эту сумму мы сможем использовать для уменьшения другого вашего патента, если такой имеется.

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

Нажимаем в программе Р с галочкой, происходит расчет документа. Заполненную форму подписываем и сканируем. Скан высылаем в налоговую через «Обращения» в вашем личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru или отвозим оригинал в инспекцию лично.

Как подать уведомление об уменьшении патента

Предприниматели на патентной системе теперь могут учитывать страховые взносы при расчете налога. Такое право появилось у них с начала 2021 года в связи с изменениями, внесенными в НК РФ законом от 23 ноября 2020 № 373-ФЗ. После отмены ЕНВД многие ИП стали перед выбором между упрощенной и патентной системами. Поэтому ПСН доработали, и одно из новшеств — право на вычет взносов.

Уменьшаем стоимость патента

Предприниматели на патенте, не учитывают доходы и расходы для целей налогообложения. Сумма налога для них — это стоимость патента. В отличие от плательщиков других режимов, предприниматели на ПСН не могли до конца 2020 года вычитать из налога страховые взносы. Теперь же они могут уменьшить стоимость патента (патентов) на такие расходы:

Получить бесплатную консультацию по налогам

Правила уменьшения налога, то есть стоимости патента, следующие:

  • ИП с работниками может снизить налог только наполовину;
  • ИП без работников может уменьшить сумму налога до нуля (за счет собственных страховых отчислений).

К вычету принимаются перечисленные затраты, если они фактически произведены в том же периоде, на который приобретен патент. Его стоимость уменьшается на сумму пособий и страховых взносов на работников, которые заняты в деятельности на ПСН.

Если предприниматель оформил более одного патента, то вычет можно распределить между ними. Это актуально в ситуации, когда сумма учитываемых расходов больше стоимости одного патента. В таком случае эту разницу можно вычесть из стоимости другого патента.

На практике может сложиться так, что сумма налога перечисляется прежде, чем уплачены взносы. В таком случае уменьшить налог нельзя, ведь расходы еще не произведены.

Если ИП заявит о снижении стоимости патента, налоговый орган в этом откажет. Предпринимателю придется сначала перечислить страховые взносы, а после этого вновь уведомлять ИФНС об уменьшении стоимости патента.

Разницу можно будет вернуть или зачесть, составив заявление на зачет или возврат средств.

Сообщаем о понесенных расходах в ИФНС

Чтобы ИП могли уведомлять инспекции о затратах, принимаемых к вычету, налоговая служба подготовила специальную форму КНД 1112021 — уведомление о снижении стоимости патента. Она рекомендована к заполнению письмом от 26.01.2021 № СД-4-3/785@.

Бланк в формате эксель не прилагается, но приводится pdf-файл. Также в письме содержится описание формата электронного уведомления и форма отказа — на случай, если право на уменьшение налога еще не возникло.

Заявление, а если точнее, то уведомление о зачете страховых взносах в стоимости патента, состоит из таких страниц:

  • титульного листа, на котором отражается информация об ИП и ИФНС;
  • листа А — указываются сведения о патентах, по которым будет произведено снижение стоимости;
  • листа Б — отражается сумма расходов, принятых к вычету.

Скачать форму уведомления об уменьшении стоимости патента на страховые взносы

Как заполнить титульный лист

Первая страница уведомления на уменьшение патента заполняется следующими данными:

  • ИНН предпринимателя;
  • номер страницы в виде «001» и далее;
  • номер налоговой инспекции, куда представляется документ;
  • ФИО предпринимателя — каждое слово с новой строки;
  • количество страниц, на которых подается уведомление об уменьшении патента;
  • количество страниц приложений (это, например, копия доверенности на лицо, которое подписывает документ);

В нижнем блоке слева отражают:

  • код «1», если подпись на уведомлении ставит ИП, или код «2», если это делает представитель;
  • ФИО физического лица, которое ставит подпись (если это не сам предприниматель);
  • номер телефона для связи;
  • подпись;
  • дату заполнения;
  • реквизиты доверенности (если необходимо).

Форма КНД 1152022 2022 — скачать бланк в excel

Заполнение листов А и Б

Лист А уведомления о снижении цены патента на страховые взносы состоит из блоков, в каждом из которых 3 строки. Этих блоков должно быть заполнено столько, по скольким патентам заявляется вычет. В строках следует вписать:

  • 010 — номер патента;
  • 020 — дату выдачи;
  • 030 — стоимость патента до уменьшения.

На листе Б отражается итоговая информация о размере вычета. Здесь всего 3 строки, которые заполняются следующим образом:

  • по строке 001 отражается код плательщика: «1» — предприниматель с работниками, «2» — без работников;
  • по строке 110 — сумма налога по всем патентам (до вычета), то есть сумма всех строк 030 листа А;
  • по строке 120 — сумма вычета, то есть расходы на взносы и пособия.

Помимо этого, на обоих листах в верхней строке прописывается ИНН предпринимателя, а в следующей — номер страницы.

Форма по КНД 1112021 (уведомление о снижении стоимости патента) — скачать заполненный образец

На этом уведомление на зачет взносов в счет налога при ПСН заполнено. Теперь его следует направить или представить в ИФНС. В итоге ИП, перешедший на патент, сможет сэкономить, доплатив в бюджет лишь разницу между его первоначальной стоимостью и вычетом за счет взносов и пособий.

Как подать уведомление об уменьшении патента обновлено: Февраль 15, 2021 автором: Всё для ИП

Заявление о снятии ККТ с учета 1110062 в 2022 году — Права пенсионеров и инвалидов

С 1 июля 2017 года компании обязаны поменять обычные кассы на онлайн для прямой оперативной отправки данных в ФНС. С августа 2017 утверждена новая форма заявления о снятии ККТ с учета форма по КНД 1110062. Скачать в excel данный бланк можно в статье ниже.

Бланк заявления значительно упрощен по сравнению с ранее действовавшей формой по КНД 1110021.

Указанная форма объединяла в себе возможность не только снять контрольно-кассовую технику с налогового учета, но и зарегистрировать ее, внести изменения в регистрационные данные.

Новая форма по КНД 1110062 такой возможности не имеет и позволяет сообщить ФНС о необходимости выполнить единственное действие — снять с учета кассовую машину. Причем в отношении каждой ККТ необходимо заполнять отдельный бланк заявления.

Для регистрации и перерегистрации кассовой техники с августа 2017 года нужно заполнять новую форму по КНД 1110061 — скачать образец.

Актуальный бланк заявления для заполнения в 2017 — 2018 году утвержден Приказом ФНС ММВ-7-20/484@ от 29.05.2017.

Форму можно найти во втором приложении к приказу, а порядок ее заполнения — в шестом.

Кто может не применять онлайн-кассы до 1 июля 2022 года — читайте здесь.

Образец заполнения заявления о снятии ККТ с учета 1110062

Новая форма содержит 2 листа, причем второй значительно сокращен и заполняется только в случаях, когда заполненный образец подается в ФНС не самим руководителем организации (или индивидуальным предпринимателем), а его представителем. При этом на второй странице заполняются данные о документе, позволяющем доверенному лицу представлять интересы компании, заявленной в форме по КНД 1110062.

На первом листе необходимо внести следующую информацию:

  • в верхней строке нового бланка заявления вписывается ИНН компании заявителя (ИНН ИП);
  • полное название компании или ФИО предпринимателя;
  • 010 — название модели ККТ, в отношении которой требуется зарегистрировать снятие с учета ФНС;
  • 020 — заводской номер контрольно-кассовой техники, данный номер можно найти в документации производителя;
  • в следующих двух полях формы по КНД 1110062 можно указать 1 или 2, цифра 1 означает согласие с указанным слева утверждением, в частности, если причина снятия с учета — хищение ККТ, то в первой клетке нужно поставить «1», если причина — утеря кассовой техники, то во второе клетке ставится «1». Если причина снятия с налогового учета ККТ иная, то в указанных двух клетках ставится «2»;
  • количество листов заявления, а также прилагаемых бланков;
  • при подаче формы по КНД 1110062 самим руководителем или индивидуальным предпринимателем, то в левом нижнем поле ставится «1», что соответствует пользователю контрольно-кассовой машины, далее вносятся ФИО, если заявления о снятии кассы с учета подается представителем, то ставится «2» и вносятся ФИО доверенного лица;
  • подпись лица, чьи ФИО заполнены строкой ниже;
  • дата подачи заявления о снятии с регистрационного учета в ФНС;
  • печать — ставят организации, которые ее имеют.
Читайте также:  Фнс россии обобщила практику по налоговым спорам

Данной информации налоговой достаточно для того, чтобы снять ККТ с учета. Если заявление форма по КНД 1110062 подается доверенным лицом, то заполненный образец нужно снабдить доверенностью или приказом о передаче право представлять интересы пользователя контрольно-кассовой техники в ФНС при снятии ККТ с учета.

Ниже представлен актуальный образец заявления, который нужно применять в 2017 — 2018 годах, чтобы снять технику с учета.

Бланк 2017 — 2018

Скачать в excel бланк заявления о снятии ККТ с учета форма по КНД 1110062 — ссылка.

Вам также может понравиться

Бланк по КНД 1151111 (форма расчета по страховым взносам)

Источник/официальный документ: приказ ФНС России от 18.09.

19 № ММВ-7-11/[email protected]
Куда сдавать: ФНС
Штраф за несвоевременную сдачу: за просрочку взимается штраф пять процентов от величины взносов, которую нужно оплатить или доплатить на основе расчет

Название документа: Расчет по страховым взносам (форма по КНД 1151111) новый бланк
Формат: .xls
Размер: 552 кб

Скачать
Печать
Предварительный просмотр
В закладки Сдайте форму по КНД 1151111 правильно и онлайн

Внимание, материал обновлен. Загружен новый бланк КНД 1151111.
Новая форма расчета по страховым взносам по КНД 1151111 – это отчет, который требуется предоставлять в налоговую инспекцию. Отчет утвержден в Приказе российской налоговой службы от 18.09.19 № ММВ-7-11/[email protected] В приказе детально рассматривается то, как правильно заполнять форму, прилагаются таблицы вместе с кодами, чтобы вписывать их в расчетные поля. Скачать бесплатно бланк формы по КНД 1151111 можно ниже.

Приказ стал действовать на территории страны с первого января 2017 г. Новый отчет заменил собой предыдущие бланки 4-ФСС и РСВ-1. В результате по объему новый бланк больше прежних — в нем насчитывается двадцать четыре листа.

Форма является понятной и несложной. В ней присутствуют листы, в которых отражены разная информация: о доходах физлиц; о взносах ОМС, ОПС, ОСС; о возможности использовать убавленные ставки к начисленным взносам и так далее.

Крайний срок, когда требуется скачать бланк формы по КНД 1151111 и сдать форму — 30-ое число последующего за отчетным периодом месяца, вне зависимости от метода, в соответствии с которым сдается расчет. Согласно законодательству отчет нужно предоставлять за третий, шестой и девятый месяцы (расчетные периоды) и за двенадцать месяцев (отчетный период).

Руководителям фермерских (крестьянских) хозяйств нужно скачать форму по КНД 1151111 в Excel и предоставить отчет в налоговую инспекцию по месту своего учета каждый год до 30-го января календарного года, который следует за истекшим отчетным периодом.

Инспекторы могут наложить штраф за погрешность в отчете — пять процентов от размера страховых взносов к оплате. За просрочку также взимается штраф пять процентов от величины взносов, которую нужно оплатить или доплатить на основе расчета. При этом совокупный размер штрафных санкций не может составлять больше тридцати процентов от величины взносов и меньше тысячи рублей.

Скачать пустой бланк в формате .xls

Сдайте форму по КНД 1151111 правильно и онлайн

Предварительный просмотр

Полноэкранный предварительный просмотр

Заявление на патент 2022 год для ИП по КНД 1150010, как заполнить форму 26.5-1, срок подачи заявления, скачать бланк и образец в excel

В 2022 году применяется форма заявления на патент (форма 26.5-1), утвержденная приказом ФНС от 09.12.2020 года № КЧ-7-3/891@. В нашей статье вы найдете не только бланк формы в excel, но и пример заполнения для ИП.

Бланк заявления на патент 2022

Заявление на патент (форма по КНД 1150010) состоит из пяти страниц, но заполняются, в зависимости от вида деятельности, только некоторые из них.

  • Первая или титульная страница. Здесь указывают данные предпринимателя и период действия патента.
  • Вторая страница, где вписывают вид деятельности, на который планируется получить патент.
  • Лист А – для указания адреса ведения деятельности.
  • Лист Б – заполняется при получении патента на автоперевозки.
  • Лист В – необходим для указания сведений об объектах недвижимости, которые используются в бизнесе ИП (только для сдачи в аренду, розницы, общепита, автостоянок).

Первую и вторую страницы заполняют все, а из листов нужен только один, подходящий для конкретного вида деятельности.

Бланк заявления на патент на 2022 год в эксель (скачать бесплатно)

Какие сведения нужны для заполнения заявления на патент

Перед тем, как заполнить заявление на получение патента, соберите нужную информацию:

  • ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
  • ОГРНИП – основной государственный номер зарегистрированного предпринимателя;
  • код налоговой инспекции (ИФНС) по месту деятельности;
  • период, на который ИП хочет получить патент (дата начала и окончания действия).
  • идентификационный код вида предпринимательской деятельности.

Где взять эти данные? Код ИНН указан в свидетельстве о постановке физлица на налоговый учет. Кроме того, можно воспользоваться сервисом ФНС, который так и называется: «Узнать ИНН». Для этого нужны паспортные данные человека.

Номер ОГРНИП есть в листе записи ЕГРИП или свидетельстве о регистрации индивидуального предпринимателя. Он не указывается, если заявление на патент подается одновременно с документами на регистрацию ИП.

Что касается кода ИФНС, то это должна быть именно та инспекция, на территории которой вы планируете вести деятельность по патенту. Если вы не знаете код, его можно найти с помощью сервиса налоговой службы.

Теперь о периоде действия патента. Раньше его выдавали на полное количество месяцев, а сейчас можно заявить любой срок, но не менее месяца и в пределах календарного года.

Пожалуй, трудности могут возникнуть только при выборе идентификационного кода вида предпринимательской деятельности. Дело в том, что патент выдается на виды деятельности, указанные в региональных законах по ПСН.

Все нужные коды по всем субъектам РФ собрали в один объемный документ, который называется Классификатор видов предпринимательской деятельности для патентной деятельности (КВПДП). Классификатор утвержден приказом ФНС России от 15.01.2013 N ММВ-7-3/9@ и постоянно обновляется.

По ссылке вы можете скачать актуальный Классификатор и составить нужный идентификационный код. Для этого надо последовательно выбрать цифры из трех первых колонок. Например, код на парикмахерские Услуги в Твери – 036901.

Как заполнить заявление на патент

Покажем на примере, как заполнить заявление на патент для ИП в 2022 году. У нас есть такие данные:

  • ФИО предпринимателя: Петренко Николай Сергеевич;
  • ИНН – 325893195293;
  • ОГРНИП – 325814983661843;
  • код ИФНС – 4205;
  • период действия патента – с 20 марта по 31 декабря 2022 года;
  • вид деятельности – деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления;
  • идентификационный код – 274201;
  • дата подачи заявления – 5 марта 2022 года;
  • наемные работники не планируются;
  • номер телефона +7 902 287 12 47;
  • адрес ведения деятельности: Кемеровская область – Кузбасс, городской округ Кемеровский, город Кемерово, улица Майская, дом 14 (адрес указывается в соответствии с ФИАС).

В данном случае заполняются первые две страницы и лист А. Налоговая ставка по этому виду деятельности стандартная – 6%, поэтому она не указывается. Если бы ставка была другой, то в конце второй страницы надо было бы вписать реквизиты регионального закона.

Заявление на получение патента для ИП на 2022 (образец)

Остается только подписать заявление и подать его в выбранную ИФНС.

Порядок подачи заявления

Общий срок подачи заявления на патент для ИП на 2022 год указан в статье 346.45 НК РФ. Это 10 рабочих дней до начала его действия. При этом нарушение срока не является основанием для отказа в выдаче патента.

На практике некоторые ИФНС оформляют патент, даже если заявитель обратился позже, чем за 10 дней. Но это спорный момент, поэтому лучше все-таки подать заявление вовремя.

Кроме того, если предприниматель хочет применять ПСН сразу после регистрации ИП, он может подать заявление вместе с формой Р21001. Однако это допускается только в случае, если совпадает территория действия патента и прописки заявителя.

Об этом сказано в НК РФ: «В случае, если физическое лицо планирует со дня его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, на территории которого такое лицо состоит на учете в налоговом органе по месту жительства, заявление на получение патента подается одновременно с документами, представляемыми при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

Заявление можно подать на бумаге или в электронном виде (через личный кабинет ИП или по телекоммуникационным каналам связи). В течение пяти дней после этого налоговая инспекция должна выдать патент или вынести решение об отказе с указанием причин. Если же заявление подавалось одновременно с формой Р21001, патент выдается вместе с документами, подтверждающими регистрацию предпринимателя.

Пожалуйста, оцените информацию, если она была вам полезна:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *